Warenrücknahmen erzeugen

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Hintergrund

Es kann immer mal wieder vorkommen, dass per Rechnung bezahlte Artikel storniert werden müssen. Wurde die Rechnung bereits vom Kunden beglichen, so muss in der Faktura zunächst eine Warenrücknahme erzeugt werden. Der stornierte Betrag kann anschließend mit der Folgerechnung des Kunden verrechnet werden.

Alternativ kann über eine Gutschrift auch der Betrag an den Kunden ausgezahlt werden. Dieses Vorgehen ist im Beitrag Gutschriften erstellen beschrieben.

Wie kann ich in WINAPO® 64 PRO eine Warenrücknahme erstellen?

  • Öffnen Sie die Applikation Faktura.
  • Suchen Sie in der Belegliste die Rechnung, aus welcher die Warenrücknahme erstellt werden soll, z.B. indem Sie den Barcode scannen.

Bezahlte Rechnungen werden nur in der Komplett-Übersicht angezeigt:

  Bezahlte Rechnung

 

  • Öffnen Sie die Detail-Info der Rechnung über das Register Beleg und die Funktion Detail.

Bezahlte Rechnung in der Detail-Info

  • Wennn Sie nur einzelne Artikel einer Rechnung stornieren möchten, wählen Sie die zu stornierenden Artikel aus und klicken Sie auf Detail /  Artikelzeilen bearbeiten / Menüschaltfläche Storno / Teilmenge.
  • Um die gesamte Rechnung zu stornieren, klicken Sie auf Detail /  Artikelzeilen bearbeiten / Storno.
  • Geben Sie den passenden Stornogrund ein.

Auswahl Stornogrund

 

  • Geben Sie ggf. ein Verfalldatum ein und bestätigen mit OK.

Eingabe Verfalldatum


Die stornierten Artikel werden in der Rechnung rot angezeigt.

Stornierter Artikel in Detail-Info

  • Um den Storno abzuschließen gehen Sie auf Detail / Abschließen / Speichern.

 

Die Faktura wechselt in die Komplett-Übersicht.

Hier sehen Sie alle zu dem Vorgang vorhandenen Zeilen (von unten nach oben):

  • den Lieferschein
  • die ursprüngliche, (teil-)stornierte Rechnung
  • die neue Version der Rechnung
  • die Warenrücknahme

Belege in der Komplett-Übersicht 

 

Aus der Warenrücknahme kann nun eine Gutschrift erstellt werden und darüber der Betrag an den Kunden ausgezahlt werden. Dies ist das in der Konfiguration hinterlegte Standardverhalten und wird im Beitrag Gutschriften erstellen beschrieben.

Alternativ kann in der Konfiguration / Faktura / Verhalten / Berücksichtigung von Warenrücknahmen festgelegt werden, dass Warenrücknahmen bei der Belegerstellung berücksichtigt, d.h. verrechnet werden. Folgende Optionen stehen in hier zur Auswahl:

  • Warenrücknahmen nicht berücksichtigen (standardmäßig vorbelegt): Vorhandene Warenrücknahmen werden bei der Belegerstellung nicht berücksichtigt. Zur Rückerstattung des Betrages muss eine Gutschrift erstellt werden.
  • Warenrücknahmen bis zu Rechnungsbetrag 0,00 € einbeziehen: Es werden maximal so viele der in der Faktura vorhandenen Warenrücknahmen (> 0,00 €) einbezogen (auch anteilig), bis der Rechnungsbetrag damit ausgeglichen ist. 
  • Warenrücknahmen komplett einbeziehen: Es werden alle in der Faktura vorhandenen Warenrücknahmen (> 0,00 € ) mit einbezogen, so dass ggf. statt einer Rechnung eine Gutschrift erstellt wird

Bsp.: Verrechnung einer Warenrücknahme (untere Zeile):

Verrechnung einer Warenrücknahme